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企业内部控制检查与评价
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简介
本书围绕货币资金、采购和付款、销售和收款、存货、生产成本、固定资产和其他非流动资产、费用、财务报告等业务展开内部控制检查与评价的论述,每个具体业务的内部控制检查与评价又分风险识别和关键控制措施、检查与评价项目、检查方法和判断标准、工作底稿等部分。
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